问题已解决
[图片]请问我8月份的税费凭证这样做可以吗?
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速问速答您好,分录科目分得好细啊,最后那个加计抵减可以不用结转,在缴纳时做分录
②在实际缴纳增值税时的账务处理:
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款(按实际纳税金额)
其他收益(按加计抵减的金额)
2023 09/25 19:49
84784957
2023 09/25 19:51
问题1、532号凭证分录是正确的嘛?因为我有上期留抵税额,所以肯定进项会比销项多,然后抵扣完销项后期末又有留抵税额
问题2、534号凭证是加计抵减政策的优惠,即使销项抵扣完了,但这笔应该是还需要做的,是吗?分录科目对吗? 麻烦老师了
廖君老师
2023 09/25 20:01
您好,532号凭证最后那个科目我想了想还是改为 应交税费-未交增值税,因为转出未交和转出多交,最要归到这个科目
2.原来本期没有可抵的了,能加计要做的,科目改为 借:应交税费——未交增值税,您看行不