问题已解决
过票业务: A供应商开具了113万元增值税专用发票给B公司过票(金额100万元,增值税13万元),B公司当月收到发票后付A供应商公户113万元,后A供应商扣除一个点的过票费11.3万元即101.7万元付到B公司的私户。 想请问这个内帐怎么做分录?
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速问速答对于这个问题,可能需要考虑两个主要方面:一是购买和支付的增值税,二是扣除的过票费用。以下是我对这个内账分录的建议,基于一般会计准则:
首先,当A供应商开具了113万元的增值税专用发票给B公司过票时,A供应商需要确认销售收入和增值税:
sqlDR: 应收账款 - B公司 113万
CR: 主营业务收入 100万
应交税费 - 应交增值税(销项税) 13万
当B公司收到发票并支付给A供应商时,B公司需要确认成本和增值税:
sqlDR: 应付账款 - A供应商 113万
CR: 银行存款 113万
然后,当A供应商扣除1%的过票费(11.3万元)后,将剩余的款项(101.7万元)支付给B公司的私户时,需要做以下分录:
sqlDR: 银行存款 101.7万
营业外收入 - 过票费 1.13万
CR: 应收账款 - B公司 102.83万
对于B公司来说,它需要确认过票费用并调整应付账款:
sqlDR: 应付账款 - A供应商 102.83万
营业费用 - 过票费 1.13万
CR: 银行存款 101.7万
这个分录将记录银行存款的减少(因为付款给A供应商),应付账款的减少(因为支付了过票费),以及营业费用的增加(因为发生了过票费)。
2023 09/26 10:32
84784987
2023 09/26 10:45
关于第二次分录,b公司是私户收到了A公司101.7万元(113扣除过票费11.3),老师你这个分录怎么是贷银行存款呢?还有两笔b公司的分录都借了应收账款是不是不对啊
朴老师
2023 09/26 10:50
那你就挂往来科目哦
84784987
2023 09/26 10:57
哪个挂往来,挂往来以后也要平账的呀,这个以后怎么平?能这个具体的分录吗?
朴老师
2023 09/26 11:04
往来科目是用来核算企业与客户或供应商之间的应收或应付款项的科目,包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。
对于长期挂账的往来款项,应定期对账,定期清理1。在确定无法支付或无需支付的情况下,应将往来账目核销,即平账
84784987
2023 09/26 11:06
好的,明白了,就是到了一定的时候可以做营业外收支。但是我想知道现在这个业务做不平吗?
朴老师
2023 09/26 11:13
同学你好
对的
要平的哦
84784987
2023 09/26 11:14
好的,谢谢老师
朴老师
2023 09/26 11:17
满意请给五星好评,谢谢