问题已解决

老师,内账, 我在1月份时应了笔应收款: A公司 借:应收账款5000.贷主营业收入, 现在8月份客户要开具增值税发票。 那我要如何修改分录?

84785032| 提问时间:2023 09/26 14:18
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
汤贵彬老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
同学,你好,红冲掉原来的,A公司 借:应收账款5000.贷主营业收入 ,应交税费——销项税金
2023 09/26 14:19
84785032
2023 09/26 14:22
老师我这笔应收款还有一个问题,其实我应是收对方6000的,但是现在对方只肯给5000. 那少收的费用,与现在的问题加一起应怎么处理啊
汤贵彬老师
2023 09/26 14:26
同学,你好,红冲掉原来的,A公司 借:应收账款5000.贷主营业收入 ,应交税费——销项税金,那个1000当初算是暂估了,不然你还要做坏账处理
84785032
2023 09/26 14:28
那1000是收不到的啦,所以只能减掉,就是不知道怎么样做比较好
汤贵彬老师
2023 09/26 14:29
简易处理1000元做红冲掉,
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~