问题已解决
老师,内账, 我在1月份时应了笔应收款: A公司 借:应收账款5000.贷主营业收入, 现在8月份客户要开具增值税发票。 那我要如何修改分录?
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速问速答同学,你好,红冲掉原来的,A公司 借:应收账款5000.贷主营业收入 ,应交税费——销项税金
2023 09/26 14:19
84785032
2023 09/26 14:22
老师我这笔应收款还有一个问题,其实我应是收对方6000的,但是现在对方只肯给5000.
那少收的费用,与现在的问题加一起应怎么处理啊
汤贵彬老师
2023 09/26 14:26
同学,你好,红冲掉原来的,A公司 借:应收账款5000.贷主营业收入 ,应交税费——销项税金,那个1000当初算是暂估了,不然你还要做坏账处理
84785032
2023 09/26 14:28
那1000是收不到的啦,所以只能减掉,就是不知道怎么样做比较好
汤贵彬老师
2023 09/26 14:29
简易处理1000元做红冲掉,