问题已解决
老师,我家6月份开了一笔发票,预收了一部分钱,剩下的挂应收账款,这个月对方要求把之前的发票冲红重新开发票付尾款,这样怎么做账
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速问速答1.冲红之前的发票:借:应收账款 红字,贷:预收账款 红字。
2.重新开发票:借:应收账款,贷:主营业务收入。
3.收到尾款:借:银行存款,贷:应收账款。
2023 09/26 15:33
84784984
2023 09/26 15:39
之前记账主营业务收入很应交税费不用冲红吗老师?,您看我发发图片我6月对方记账
朴老师
2023 09/26 15:46
你如果之前做了收入要红冲的
84784984
2023 09/26 15:49
做收入老师,我得冲红再重新做收入吗?那还牵扯之前报税吗?
朴老师
2023 09/26 15:52
对的
是这样的哦
要先原分录负数红冲
84784984
2023 09/26 15:53
这样影不影响报税,
84784984
2023 09/26 15:54
好的谢谢老师
朴老师
2023 09/26 15:58
这个不影响的哦
满意请给五星好评,谢谢
84784984
2023 09/26 16:15
老师,那我现在怎么记账,有点糊涂了,走发图片您看对不对
朴老师
2023 09/26 16:16
上面的分录原分录负数红冲然后再做正确的
84784984
2023 09/26 16:17
我冲了老师您看
84784984
2023 09/26 16:18
您看我正确的记的对不对
朴老师
2023 09/26 16:22
对的
然后再做蓝字分录就可以
84784984
2023 09/26 16:23
好的谢谢老师
朴老师
2023 09/26 16:26
满意请给五星好评,谢谢