问题已解决
公司符合加计抵减5%政策,本月开了服务费发票,对应的进项是办公费,与开出去的发票,没有对应关系,进项可以抵扣吗,可以再按5%进行加计抵减吗?
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速问速答你好,可以抵扣的,只要是允许抵扣的进项就行。
2023 09/27 08:19
84785002
2023 09/27 08:21
符合加计抵减政策,但是我本月不享受这个政策可以吗,就是正常抵扣了增值税,加计抵减表没填写
郭老师
2023 09/27 08:23
你好,你填写的加息扣除声明吗?填写了就得填写。
84785002
2023 09/27 08:23
要是有不允许扣除的,比如餐费,是不是填了声明,也不用填写?
郭老师
2023 09/27 08:26
那你这些餐费是怎么处理的?认证之后进项转出旺,如果是的话,附表4也得填写,填写本期发生额和本期调减金额。
84785002
2023 09/27 08:29
正常填写加计抵减金额,然后做加计抵减调减,调减是只调5%,还是整个进项税金额,算调没了?
郭老师
2023 09/27 08:31
整个进项的加计扣除调整没有了,
不是进项,
进项的还在附表2进项转出里面,
附表4只是进项加计扣除的
84785002
2023 09/27 09:09
就是我符合加计抵减。但是我本月不想享受,也可以调减是吧
郭老师
2023 09/27 09:15
你好,你以后也别想享受了。
郭老师
2023 09/27 09:15
说你这个月不想享受,你这个月不抵扣,你可以填写本期发生额,别填写实际抵扣金额呀。
84785002
2023 09/27 09:19
可以填写后,选下个月抵扣啊,那也行,本月不想抵扣,下个月抵扣可以
郭老师
2023 09/27 09:27
你好,因为他有比对的,你下一个月填写试一下吧,你按照你的来填写,不行的你再修改。
郭老师
2023 09/27 09:28
那他本期发生额得和你的进项附表二比对,你下一个月进项附表2没有这些金额,你填写的时候他比对不通过。