问题已解决
你好,老师,我们是从物业租房再转租出去,收租金,水电,物业费,同时给物业交房租水电物业费。第一张是我们的进项税额未抵扣的月底转出,第二张第三张是我们给物业交的房租水电的,三张凭证是不是都不对??
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速问速答你们收到的冲销费用 支出的计入费用
2023 09/27 12:00
84784969
2023 09/27 12:02
那我们收到的房租水电,物业费怎么做账?
东老师
2023 09/27 12:02
借银行存款 借管理费用水电负数
84784969
2023 09/27 12:03
我们支出去的房租,不应该是我们的主营业务成本吗?水电物业费,管理费用里面吗?
东老师
2023 09/27 12:03
成本或者管理费都额可以的
84784969
2023 09/27 12:10
未抵扣的进项税额转出从应交税费应交增值税借方,转到未交增值税的借方,对吗?我有点转不过来
东老师
2023 09/27 12:10
您说的这个是什么账务处理呀?
84784969
2023 09/27 12:11
是的,账务处理
东老师
2023 09/27 12:12
未抵扣的不是记入应交税费应交增值税待认证进项税额吗
84784969
2023 09/27 12:13
认证了,销项比较少,进项还有余额
东老师
2023 09/27 12:14
哦 这么做 借应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-未交增值税 贷借应交税费-应交增值税-进项税额