问题已解决
老师,前面的会计在7月份的时候做了一笔确认物业费的应付账款,然后当月做了待摊费用,现在发票来了,觉得这个账做的不对,应付应该是含税的金额,这个要怎么去调整哈
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速问速答借:应交税费-增值-进项
贷:应付账款
2023 09/28 10:33
84785040
2023 09/28 10:35
那就是做一笔借应交税费-进项,贷应付账款,然后在根据回单去冲减应付账款的科目余额,待摊费用的余额再按照之前的继续摊销对么
家权老师
2023 09/28 10:36
是的,就是那样处理的