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请问下公司做燃气贸易的, 收入和成本金额都得月底25号左右对账才能完全确认,那么交易发生的时候怎么进行账务处理呢?对账确认之后怎么处理呢?

84784956| 提问时间:2023 09/28 11:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
交易发生的时候,借发出商品 贷库存商品。
2023 09/28 11:28
郭老师
2023 09/28 11:28
确认之后,你就再确认收入。
84784956
2023 09/28 11:33
我们没有库存 燃气贸易直接上游供应商发往下游客户
郭老师
2023 09/28 11:40
你好,那就什么都不需要做到确认之后再做收入结转成本。
84784956
2023 09/28 11:48
可是这中间我们有收款付款 如果不做的话 应收应付余额又不准确
郭老师
2023 09/28 11:49
借预付账款,贷银行还款,借银行房款,贷预收账款。
84784956
2023 09/28 11:53
收到的款我们有交货这个款就要减少 不做处理金额就不对
郭老师
2023 09/28 11:55
你不是确认好了之后才能知道具体的金额吗?
郭老师
2023 09/28 11:55
你在1号就收到了钱,1号你能确认收入吗?能的话,借银行房款,贷主营业务收入,应交税费, 借主营业务成本,贷银行存款或者是应付账款、预付账款等。
84784956
2023 09/28 11:57
就是平时出货和收款都在进行,但是气体重量和价格可能会有变动,要对账盖章才能完全确认
郭老师
2023 09/28 11:58
你好,那你准备根据什么来确认收入?是根据你销售出去的吗?还是你确认好的,你自己选择。
84784956
2023 09/28 12:09
我想业务实际发生的时候做暂估 等对账之后再确认
郭老师
2023 09/28 12:12
暂估不是没有人库吗 借库存商品贷应付帐款
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