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B公司为一般纳税人,本月增值税详情如下: (1)上月留抵的进项税额为3万元; (2)本月购进货物,产生可抵扣进项税额为15万元; (3)本月销售货物,产生销项税额40万元; (4)本月因发生管理不善导致设备损毁,进项税额转出8万元; (5)月末缴纳增值税50万元。 要求:做出月末缴纳增值税,以及转出“应交税费——应交增值税”余额的账务处理

84785034| 提问时间:2023 09/28 15:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,稍等马上回复。
2023 09/28 16:00
郭老师
2023 09/28 16:01
借营交税费应交增值税销项40,万 应交税费应交增值税进项转出8万, 贷应交税费应交增值税进项15万, 应交税费应交增值税转出未交增值税40-8-15)万
郭老师
2023 09/28 16:01
借应交税费未交增值税, 贷银行房款40-15➕8-3
郭老师
2023 09/28 16:01
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