问题已解决

老师,公司一些费用支出没有发票应该怎么做账呢?

84784996| 提问时间:2023 09/29 10:16
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 正常做账,汇算清缴调增就可以
2023 09/29 10:18
84784996
2023 09/29 10:28
汇算清缴都记不得那些有没有发票了啊,怎么办呢?
84784996
2023 09/29 10:29
一般大家都是怎么处理这种账务呢?
刘艳红老师
2023 09/29 10:31
你可以做个表,把没票的登记下,都是直接先入账,后面再调增
刘艳红老师
2023 09/29 10:36
五险一金的会计分录制做方法如下: 1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交社保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 一、五险的会计账务处理 (一)个人负担部分 发放工资时(按个人缴纳比例,从中扣除) 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社会保险费(代扣职工应交纳的部分) 贷:库存现金(实际发放的金额) (二)企业负担部分 提取时 借:管理费用--社会保险费 贷:其他应付款--社会保险费(养老、医疗、事业、工伤、生育保险) (三)交纳时 借:其他应付款--社会保险费(单位+代扣个人应缴的金额) 贷:银行存款(总交纳的金额) 二:住房公积金的账务处理 1.单位负担部分(按工资总提取,各地方提取比例不一样) 提取时:借:管理费用--住房公积金 贷:其他应付款--住房公积金 上交时: 借:其他应付款--住房公积金 贷:银行存款或库存现金 2.个人部分 付工资时扣除: 借:应付职工薪酬--工资
刘艳红老师
2023 09/29 10:37
不好意思,最后一条信息回错了
84784996
2023 09/29 12:01
好的,明白,谢谢老师,我之前都没有弄表,现在重新翻凭证吧。也是才接手的,估计够的忙咯
刘艳红老师
2023 09/29 12:17
可以,这样方便后面调账
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