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二月公司筹办期广告费做了暂估入帐5万元,四月收到一万元发票,冲减了一万元暂估,暂估余额为4万元,九月对帐后实际广告费只余3万元,我做了红字借管理费用一开办费 4万元 贷应付帐款一暂估广告费 4万元,但现在管理费用一开办费,借方为负一万了,真正应该是筹建期广告费是4000元,四月支付了一万元,还欠三万元未付,请问老师怎么做才正确?

84785014| 提问时间:2023 10/04 09:28
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 可以冲销原来的暂估 按照发票1万作战 以及3万重新暂估
2023 10/04 09:33
84785014
2023 10/04 09:42
老师我是这样处理后,帐不平了,实际筹建期广告费一共就是4万,但现在广告费是借方负1万了
冉老师
2023 10/04 09:48
那你按照余额调整,多的冲回,少的补提
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