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请问我们公司接到纸箱的订单,然后外发给供应商做货,做好后直接发给客户,账务处理是?

84784980| 提问时间:2023 10/05 10:09
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
请问一下,你们是委托加工吗
2023 10/05 10:09
84784980
2023 10/05 10:11
应该算是,我们相当于从供应商这里进货,按客户的要求做好后,直接发给客户
王超老师
2023 10/05 10:13
借:生产成本 贷:原材料――辅助材料(应付职工薪酬或制造费用) 加工完成按合同规定发给委托方时: 确认销售收入 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入(加工费收入) 应交税费――应交增值税(销项税额) ――应交消费税(如果加工的产品属于消费税应税产品的
84784980
2023 10/05 10:30
老师我这样做你看可以不,比如7月客户下单给我,我给委托方,委托方做好给我的客户,送货的时候我未付款未收到发票,借:周转材料-纸箱 贷:应付账款,到8月我付款 借:应付账款 贷:银行存款 那到9月我收到发票要怎样做凭证?
王超老师
2023 10/05 10:30
你们是中介的性质吗
84784980
2023 10/05 10:33
不是 是工厂,制造业,就只有这个纸箱是给人家弄的,还有别的产品是自己生产
王超老师
2023 10/05 10:34
那你这个并不是标准的账务处理呀
84784980
2023 10/05 10:39
所以现在问老师这个要怎样处理
王超老师
2023 10/05 10:39
你按照我前面的分录啊
84784980
2023 10/05 10:42
那我9月收到发票要怎样处理
王超老师
2023 10/05 10:43
你按照我前面的分录啊
84784980
2023 10/05 11:14
那我想问一下9月收到发票要怎样处理
王超老师
2023 10/05 11:54
请问我们公司接到纸箱的订单,然后外发给供应商做货,做好后直接发给客户,账务处理是? 怎么突然多了发票?
84784980
2023 10/05 12:02
就是付款在前个月,我们跟委托方是月结的,所以在往后一个 月才收到发票
王超老师
2023 10/05 12:04
那你这个增加条件,是属于第二个问题的
84784980
2023 10/05 12:13
问问题还要分几个?
王超老师
2023 10/05 12:14
是啊,你提问的时候,系统有提示的
描述你的问题,直接向老师提问
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