问题已解决
这个月发现上个月有张发票开错了,怎么处理
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速问速答专票还是普通发票的?这个是在开票系统里面的吗。
2023 10/05 17:54
84785038
2023 10/05 17:54
纸质的增值税专用发票
郭老师
2023 10/05 17:55
点击红字信息表
进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表
填开红字信息表
点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开
输入冲红专票信息
选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步
点击上传
点击页面下方的上传
点击负数发票填开
返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开
点击电子专用发票负数
点击页面上方的增值税电子专用发票负数
导入红字信息表
勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了
84785038
2023 10/05 17:56
金额是一样的,就是发票号码搞错了,上个月开的,然后我今天用正品的发票号码开了一张
郭老师
2023 10/05 17:56
开红字信息表,然后再开红字发票就行。
84785038
2023 10/05 17:56
我这样操作了已经,那怎么办
郭老师
2023 10/05 17:57
你再开红字信息表,再开红字发票就可以了。
84785038
2023 10/05 17:58
就是我没有开红字,这个月用正确号码的发票直接开出来了
郭老师
2023 10/05 18:09
你好,已经开出来了,你再补上一个不就行了,先后顺序没有要求呀。
84785038
2023 10/05 18:38
就是我让对方把错的发票寄回来,然后我再开一张红字发票,自己做账,是这样吗?
郭老师
2023 10/05 18:39
对的,是的,是这么做的
84785038
2023 10/06 10:44
就是我红字信息表打印出来了,下一步是怎么操作
84785038
2023 10/06 10:46
是这样吗
郭老师
2023 10/06 10:46
点击负数发票填开
返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开
点击电子专用发票负数
点击页面上方的增值税电子专用发票负数
导入红字信息表
勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了
84785038
2023 10/06 10:50
那做账到时怎么做
郭老师
2023 10/06 10:52
借应收账款负数
贷主营业务收入负数、
应交税费负数