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老师,供货商把9月份应开的发票,10月份开出来给我,这个发票可以做进10月份的账吗

84785006| 提问时间:2023 10/06 15:42
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是可以的,可以
2023 10/06 15:43
84785006
2023 10/06 15:45
公司要把9月份的预收账款转到另外一个公司的账面上做应收账款,这个会计分录怎么做呀老师
小锁老师
2023 10/06 15:46
预收转到应收吗这个
84785006
2023 10/06 16:49
是的,A公司的银行预收账款,转到B公司的应收账款上
小锁老师
2023 10/06 16:51
那就是  借 应收账款  贷 预收账款
84785006
2023 10/06 17:30
那A公司的这笔会计分录怎么做呀
小锁老师
2023 10/06 17:31
A公司不是相当于付出去了吗
84785006
2023 10/06 17:32
那A公司的预收账款在科目余额表里面没有冲掉呀
小锁老师
2023 10/06 17:34
A公司本身是预收账款还是啥?他本身
84785006
2023 10/06 20:12
A公司8月工商银行收到的钱,做账的时候做的预收账款。现在我把A公司的预收账款转成应收账款了。现在要把A公司9月1号—9月30号工商银行收到的钱转到B公司从预收做成应收账款。老师这两个公司的会计分录怎么做呀
小锁老师
2023 10/06 20:19
那这样的话,A公司就是  借 应收,贷预收,这样处理的
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