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A公司8月工商银行收到的钱,做账的时候做的预收账款。现在我把A公司的预收账款转成应收账款了。现在要把A公司9月1号—9月30号工商银行收到的钱转到B公司从预收做成应收账款。老师这两个公司的会计分录怎么做呀

84785006| 提问时间:2023 10/06 20:21
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
贷应收账款 贷预收账款负数
2023 10/06 20:23
84785006
2023 10/06 20:29
没有听懂老师,我想问的是9月份的银行,这两个公司我分别怎么做呀
东老师
2023 10/06 20:31
你这个是什么业务?a公司转给b公司是什么钱
84785006
2023 10/06 20:45
A公司是餐饮公司,收的是食堂收款二维码的钱。转的是收款二维码的钱
东老师
2023 10/06 20:47
哦,你们a转出去的时候,借应收账款 贷银行存款
84785006
2023 10/06 20:48
B公司收到这笔钱怎么做呢
东老师
2023 10/06 20:49
b公司收钱属于是营业款,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
84785006
2023 10/06 20:53
那这个没有发票,增值税怎么计算呀
东老师
2023 10/06 20:53
就是无票收入,就是收款金额/1+税率*税率
84785006
2023 10/06 20:54
产生的税额,每个月要正常缴纳增值税吗
84785006
2023 10/06 20:55
无票收入是合规的吗
东老师
2023 10/06 20:56
对的,无票收入正常申报是合规的
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