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进了一批原材料,付钱了,货已经验收入库,发票没有到,只到了收据,外账,借:原材料-暂估入库,贷:银行存款。 内账怎么做分录呢

84785021| 提问时间:2023 10/08 05:17
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,内账一样的分录,因为发票以后还是会到的,内外账的差异就是无票收入和无票支出不体现在外账但记录在内账
2023 10/08 05:30
84785021
2023 10/08 06:10
收到货的时候都是暂估入库,收到票以后,外账借:原材料:10000.应交税费-应交增值税:1300,贷:原材料-暂估入库11300 内账,借:原材料:11300 贷:原材料-暂估入库,11300 对吗老师
廖君老师
2023 10/08 06:16
您好,不对,本笔交易内外账是一样的。内账也是要价税分离的,要不以后交税会付钱,内账就没法平了, 收到发票是上面分录,同时把以前那个暂估分录红冲
84785021
2023 10/08 06:18
辛苦老师给我做个完整分录,谢谢了
廖君老师
2023 10/08 06:23
您好,好的 借:原材料-暂估入库10000,贷:银行存款10000 收到发票 借:原材料-暂估入库-10000,贷:银行存款-10000 借:原材料 10000.    应交税费-应交增值税:1300,贷:银行存款10000 这样分录最简单不用去思考加减和会计科目
84785021
2023 10/08 06:30
付了11300,第一个分录:10000可以吗?第二个分录借:原材料10000,应交增值税1300,贷:10000可以吗老师不平能保存分录吗
廖君老师
2023 10/08 06:32
您好,2个分录的借贷是平的呀,我们暂估时不会把进项税暂估进去的
84785021
2023 10/08 11:04
票到了以后,外账做应交税费,内账就不用做了,直接就写原材料吗
廖君老师
2023 10/08 11:14
您好,内账也要做应交税费呀,内账就是在外账基础上把老板不想体现的无票收入和无票支出添加上,其他跟外账是一样的
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