问题已解决
9月销售并开票的产品,10月才实际采购并收到进项,9月结转成本的时候能否按照10月这批成本算
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速问速答可以的,9月份暂估,10月份红冲暂估,在做发票的。
2023 10/08 09:32
84784998
2023 10/08 09:33
做账怎么个写法
郭老师
2023 10/08 09:34
借库存商品,贷应付账款,暂估
借主营业务成本
贷库存商品,
这个是9月份的,
10月份上面的分录不变,金额是负数,然后再做一次发票的。