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第一次不会编写审计实施方案,请提供一下审计实施方案实际案例,另外,发送编写审计实施方案的课程
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速问速答这个没有课程哦
某公司内部审计部门将对公司的销售业务进行审计,以下是审计实施方案:
一、审计目标
本次审计旨在评估公司销售业务的内部控制系统是否有效,是否存在潜在的风险和漏洞,以及确定是否需要采取措施加强内部控制。
二、审计范围
本次审计范围包括公司的所有销售业务,包括销售订单、销售发票、收款等。
三、审计方法
本次审计将采用以下方法:
1.内部控制调查:通过调查问卷、访谈等方式了解公司销售业务的内部控制情况,评估内部控制系统的有效性。
2.文件资料审查:审查公司销售业务相关的文件资料,包括销售合同、发票、收据等,以确认销售业务的真实性和合规性。
3.数据分析:通过数据分析工具对公司的销售数据进行全面分析,以发现异常和潜在的风险点。
4.现场调查:对重要客户进行现场调查,以了解客户的实际情况和公司的销售策略。
四、审计时间安排
本次审计计划于XX年XX月XX日开始,预计XX月XX日结束。
五、审计人员分工
本次审计将由内部审计部门XX和XX负责,其他部门协助配合。
六、审计费用预算
本次审计费用预算为XX元。
2023 10/08 10:11
84785023
2023 10/08 14:49
有用,能否多发几个行政事业单位的
84785023
2023 10/08 14:49
网上只找到 一个
朴老师
2023 10/08 14:55
● 项目背景。为了规范我县“一事一议”和新农村建设资金监督管理,保障村级公益事业建设,维护农民合法权益,加快推进新农村建设步伐,根据农业部《村民“一事一议”筹资筹劳管理办法》和《彭泽县农村集体经济组织审计“暂行”规定》,制定本方案。
● 审计对象。20xx—20xx年开展村级公益事业“一事一议”和省级新农村建设示范点,其中20xx年省级点68个,列入本次审计33个,20xx年省级点69个,列入本次审计34个。
● 审计时间。在完成专项治理第二阶段自查自纠后,应转入第三阶段的专项审计,时间为20天,从20xx年4月21日—5月10日结束。
● 审计内容。包括“一事一议”和新农村建设筹资是否经村民会议或村民代表会议讨论通过,按规定程序申报审批;“一事一议”和新农村建设筹资是否有擅自提高标准,超标准筹资行为等。