问题已解决

老师,你好,我想问下,我们是一般纳税人,做商贸的,当时在今年8月份开错了一笔19万多的销项,在9月份我们意识到开错了,于是9月份就红冲了,也在9月份缴了这笔的增值税,现在10月份,我们想退这笔开错的增值税,应该怎么处理呢

84784998| 提问时间:2023 10/08 10:32
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这样的话,你们需要先红冲,再申报过,就可以到下个月退了
2023 10/08 10:33
84784998
2023 10/08 10:45
是的,这笔是在2023年8月份开错的,9月份已经红冲了,但是这个增值税我们在9月份就申报缴纳了,本身是开错了的,现在10月份申报,我们怎么申请退税呢,是要先去大厅退税,还是这10月份直接先申报,在留抵退税呢,但是留抵退税会不会有问题么
小锁老师
2023 10/08 10:50
这个是不影响的,你好,是直接申报留底
84784998
2023 10/08 11:16
那我们就不用去大厅处理退税了
小锁老师
2023 10/08 11:18
嗯对是这个意思的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~