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对方开负数发票给我们,在申报增值税的时候,如何在增值税申报表上体现这个负数税额

84784960| 提问时间:2023 10/08 10:41
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,您的负数发票您原来是记录哪一个科目的?把分录发来看一下。
2023 10/08 10:42
84784960
2023 10/08 10:46
之前做的是借:库存商品 应交税费-进项税 贷:预付
玲老师
2023 10/08 10:48
就做这个一样的,分录金额用负数就可以了。 增值税表2,把进项税额转出来。
84784960
2023 10/08 10:52
老师,对方开给我们的是负数专票,还需要勾选认证吗?
玲老师
2023 10/08 10:57
负数发票不需要勾选的。
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