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师,7月份收到了22年暂估的一个成本专票,是按价税合计金额暂估的成本,23年汇算清缴的时候没有收到发票没调增了,现在需要更正22的的申报表吗

84785034| 提问时间:2023 10/08 14:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,申报表不需要修改,你做账务处理做到第年,用以前年度损益调整来做就行。
2023 10/08 14:31
84785034
2023 10/08 14:38
金额有二十几万呢,不需要更正申报表吗
郭老师
2023 10/08 14:41
不需要 因为你会算青椒的时候还没收到发票,怎么更正?
郭老师
2023 10/08 14:41
在明年汇算清缴的时候,纳税调减就行。
84785034
2023 10/08 14:51
好的,明白了
郭老师
2023 10/08 14:51
不用客气工作愉快。
84785034
2023 10/08 14:51
我们是小企业会计准则,用利润分配未分配科目吧
郭老师
2023 10/08 14:52
可以的,可以这么做的。
84785034
2023 10/08 14:52
好的,谢谢老师
郭老师
2023 10/08 14:52
不用客气,工作愉快。
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