问题已解决
上个月销项发票开多了,重新开具了,进项税额也就多抵扣了,进项税额转出怎么做分录啊
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速问速答你好,收到负数发票的时候做负数分录,然后增值税表2填写进项税额转出。
2023 10/08 15:22
84784953
2023 10/08 15:38
分录要不要再做
玲老师
2023 10/08 15:42
多开的发票,红冲需要做分录的。
84784953
2023 10/08 15:46
进项税额转出就不需要做了哦
玲老师
2023 10/08 15:50
进项转出填写增值税表2转出来就行了。