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我们单位2021年有这个固定资产报废,这个季度的增值税申报表是这样填的。企业所得税季报是填的 0申报。税务局讲我们季报和增值税报表收入不一致,我该怎么改?以前会计又辞职了,不太清楚她为什么这样填。

84785000| 提问时间:2023 10/08 16:42
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.确认不一致的原因:首先需要了解这两者不一致的原因。这可能涉及到公司的业务变化、会计处理方式的不同,或者数据填报的误差。有可能是增值税申报表中的某些收入被错误地计入了企业所得税季报,或者企业所得税季报中的某些收入被忽略在了增值税申报表中。 2.与税务局沟通:如果已经明确了不一致的原因,可以与税务局进行沟通。解释具体的原因,并按照税务局的要求进行调整。如果是因为填报错误导致的,通常需要进行更正申报。 3.更正申报:如果需要更正申报,需要按照税务局的要求准备相关材料,比如填写更正申报表,提供相关的证明材料等。具体步骤可能因地区而异,建议咨询税务局了解具体的流程。 4.学习和总结:为了避免类似的问题再次发生,建议学习和了解相关的税务法规和填报要求。此外,对于公司的财务和会计工作,也应该有一定的了解和掌握,以便更好地管理和监督。
2023 10/08 16:44
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