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或者直接记管理费用-福利费可以不?

84784947| 提问时间:2023 10/08 18:22
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,福利费支出,是需要先计提(通过贷方  应付职工薪酬—福利费  )才是的
2023 10/08 18:28
84784947
2023 10/08 18:35
计提:借管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 付款时。借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 是这样吧?
邹老师
2023 10/08 18:35
你好,是的,是这样的过程 
84784947
2023 10/08 18:38
还有个问题,我们公户付款,出纳多付了3块钱要怎么处理?
邹老师
2023 10/08 18:39
你好,那就需要看单位制度对这方面的约定了 通常是找出纳负担这个支出的 
84784947
2023 10/08 18:43
要怎么做账?
84784947
2023 10/08 18:43
按实际支付来做账?
邹老师
2023 10/08 18:44
你好,出纳多付了3块,计入其他应收款的借方核算,然后找出纳个人收回3元。
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