问题已解决
老师你好,我上个季度暂估成本的时候是直接做的第一笔分录是:借:主营业务成本-暂估20000 贷:应付账款-暂估20000 第二笔分录:后面就直接结转成本到了本年利润:借:本年利润20000 贷:主营业务成本-暂估20000 我这个月收到了发票,我就红冲了第一笔分录,但是明细账里主营业务成本-暂估就形成了-20000。我是不是那里没做对呀。
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,红字冲回暂估再按发票重新确认主营业务成本
2023 10/09 11:29
84785017
2023 10/09 11:58
结转到本能利润里的主营业务成本-暂估也需要红冲吗?
84785017
2023 10/09 11:59
结转到本年利润里的主营业务成本暂估如果不红冲,在明细账里主营业务成本-暂估就是负数
小林老师
2023 10/09 12:51
是的,也是需要红字冲回,最后暂估清零
84785017
2023 10/09 18:45
老师:具体的分录怎么写呢。
小林老师
2023 10/09 18:58
借:主营业务成本-暂估-20000
贷:应付账款-暂估-20000
借:主营业务成本20000
贷:应付账款20000