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老师好,我们公司支付了7万货款给对方公司,然后对方公司开了专用发票金额是75776.96元,多给我们开了5776.96元,这个付款金额和开票金额不一致怎么做分录?

84785035| 提问时间:2023 10/09 11:53
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借库存商品 进项 贷银行存款 营业外收入 还有一种借库存商品 进项 贷银行存款 应付帐款 借应付帐款 贷库存商品 进项转出
2023 10/09 11:53
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