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老师,一个工程在9月跟10分开开票的,9月份是60%,10月份是40%,就在开票的当月确认收入是吧?

84784985| 提问时间:2023 10/09 13:17
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,对的,是这意思的
2023 10/09 13:18
84784985
2023 10/09 13:18
那进项就是一台箱变9月份开进来的,我成本怎么确认呢?
小锁老师
2023 10/09 13:19
那这样的话,成本直接一次性确认
84784985
2023 10/09 13:22
工程差不就这一个,那我无论做在哪个月成本都超收入了,,这个好像又不太好
小锁老师
2023 10/09 13:22
对月份超过,但是年度不超过
84784985
2023 10/09 13:26
这样感觉帐就比较难看,还有什么别的处理办法吗?
小锁老师
2023 10/09 13:27
要不然就成本分开结转这个
84784985
2023 10/09 13:32
这种材料的话,我们一般会出入库,材料成本按出库单生成凭证,那这一台,我拆成0点几台出库,好像还是很奇怪
小锁老师
2023 10/09 13:32
那没办法,只能兼顾一个的哈
84784985
2023 10/09 13:37
好吧,那如果这个工程10月份开完票了,也完工结算了,但是后期,比如11月份又来一些金额不大成本,我还可以做到这个工程里面吗?大概问题就是已结算的工程还可不可以产生成本?
小锁老师
2023 10/09 13:38
可以,这个是可以的哈
84784985
2023 10/09 13:39
那如果跨年度了呢?
小锁老师
2023 10/09 13:39
跨年的话,就只能年底一次性结转
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