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老师 我7月份有收入没有成本票,我的票9月份回来了,怎么做分录,现在在9月份的账,导致7月份有38万的利润

84784955| 提问时间:2023 10/09 14:39
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 7月份可以暂估成本的
2023 10/09 14:39
84784955
2023 10/09 14:41
7月份没有估 现在要怎么做呢
84784955
2023 10/09 14:49
老师 可以回复一下吗
小菲老师
2023 10/09 14:54
同学,你好 要么现在改账,把7月暂估的成本做进去
84784955
2023 10/09 15:01
那暂估是 借:库存商品 贷:应付-暂估入库。借:主营业务成本 贷:库存商品然后9月份收到发票 再做借:应付-暂估入库。贷:应付-供应商吗
小菲老师
2023 10/09 15:02
同学,你好 9月份的时候 借:库存商品   负数 贷:应付-暂估入库    负数 借:库存商品  贷:应付-供应商
84784955
2023 10/09 15:11
7月份的还是要去暂估入库 是吧
小菲老师
2023 10/09 15:11
同学,你好 嗯嗯,是的
84784955
2023 10/09 15:12
谢谢谢谢谢谢
小菲老师
2023 10/09 15:12
不客气,回答满意请5星好评,谢谢
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