问题已解决

老师您好,请问我八月份认证抵扣的进项税本月红冲,这个月重新开具蓝字发票,重新开具的蓝字发票要下个月才能抵扣吗?不能抵扣本月的销项税是这样吗?

84785006| 提问时间:2023 10/09 15:55
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
重新开具的蓝字发票应该在本月进行抵扣,而不是下个月。 红冲发票后重新开具的蓝字发票要正常进行申报纳税,且红字发票与重新开具的蓝字发票要在同一个月内完成申报,这样最后红蓝相抵后,如果两个的金额相等最后当月就没有交这个税,这个税应该是之前的发票就已经申报缴纳了
2023 10/09 15:56
84785006
2023 10/09 16:20
我买材料那方重新开具蓝字发票属于十月份本月的成本了,那我这边发起的红字信息表红冲以后进项税额转出,十月份开具的蓝字发票我十月十五号之前可以认证抵扣吗?红冲和开蓝字发票都在这个月进行才不会产生税是这样吗老师
朴老师
2023 10/09 16:26
重新开具的蓝字发票应该在本月进行抵扣,而不是下个月。 红冲发票后重新开具的蓝字发票要正常进行申报纳税,且红字发票与重新开具的蓝字发票要在同一个月内完成申报,这样最后红蓝相抵后,如果两个的金额相等最后当月就没有交这个税,这个税应该是之前的发票就已经申报缴纳了相关
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~