问题已解决
@郭老师,刚刚的问题没有问完
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速问速答在具体的什么问题
2023 10/09 17:44
84784960
2023 10/09 17:49
说的是把一月份已经预缴的税金,在十月份的申报表中也填写在主表的分次预缴税款中,然后算出第34行数额。用34行数额为依据去填写附加税申报表,
84784960
2023 10/09 17:50
附表四中第三行预征缴纳税款本期发生额就填本期预缴的,本期应抵减税额就填一月份已经预缴的和本期预缴的,本期实际抵减税额填的数和本期应抵减税额相同,是这样么
84784960
2023 10/09 17:51
刚刚没说完的,您说要注意税款所属期,是这么处理么
郭老师
2023 10/09 17:51
你好,表4本期发生额和实际抵扣金额
还有主表28行里面填写。
增值税
84784960
2023 10/09 17:55
这个我知道,我的意思是表四本期发生额填的就是本期预缴的,本期应抵减税额填的是本期预缴的税额加上1月份预缴的数额,本期实际抵减税额填的是和本期应抵减税额一样的数字,
在主表中28栏填写的是本期预缴的数额+一月份预缴数额的合计数
是这样么
郭老师
2023 10/09 17:58
nh
你好
是的,是这么做的。