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老师,未认证的发票计入:应交税费—增值税-待抵扣进行税额,那认证后是转入:应交税费-增值税-已抵扣进项税额,然后等扣税后再转入:应交税费-增值税-已交税金吗

84785045| 提问时间:2018 01/26 14:46
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,认证转到进项税额,然后按销项税额与进项税额的差额结转到未交增值税
2018 01/26 14:46
84785045
2018 01/26 14:55
老师好,那我是收到对方的进项发票然后付款的,那我一收到发票怎么做帐,是借:固定资产 、应交税费-应交增值税-进项税额?吗
邹老师
2018 01/26 15:05
你好,借方是待抵扣进项税额,贷方是应付账款 借:固定资产 、应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷;应付账款
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