问题已解决
我们公司进口一批货100元,由于金额少,没有缴纳关税和进口增值税的,现在我们把这批100元的货免费赠送给国内A公司,现在要怎么做账务处理呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答请老师您写出带有数字的分录可以吗?谢谢
2023 10/09 19:36
84785024
2023 10/09 19:48
那么我们外购了商品成本1000元,进项税额130元,现在免费赠送给客户,税务局要是我们组成计税价格来做视同销售,请老师您写出带有数字的分录可以吗?谢谢
84785024
2023 10/09 19:57
税务局说没有核定,要我们按组成计税价格来计算,但是我们不懂怎么计算,怎么做分录,请老师指示
84785024
2023 10/09 20:06
也没有,该怎么办呢
84785024
2023 10/09 20:08
老师不是成本是1000元吗?怎么就110元呢?您可以把带有数字的分录写成来吗?谢谢
易 老师
2023 10/09 19:30
借:营业外支出,贷:库存商品,应交税费应交增值税销项税额
易 老师
2023 10/09 19:45
借:营业外支出113,贷:库存商品100,应交税费应交增值税销项税额13
易 老师
2023 10/09 19:54
组成计税价格当地税局有没有核定?
易 老师
2023 10/09 20:06
你们看有没有同样商品的销售价格,果没有的话就找同类商品的销售价格,
易 老师
2023 10/09 20:07
如果都没有,就成本上面加10%的利润,按110的价来算应交税费应交增值税销项税额
易 老师
2023 10/09 20:26
进销差价,核定的差价一般10%