问题已解决

增值税销项税、进项税,每月的做账分录?下月报税缴税后,怎么做账?

84784997| 提问时间:2023 10/10 08:39
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023 10/10 08:40
84784997
2023 10/10 08:42
应交税费-增值税(销项税额)和应交税费-增值税(进项税额) 这2个科目余额,不用管是吗?
家权老师
2023 10/10 08:47
是的,不用管的他们的余额的哈
84784997
2023 10/10 08:49
还有个问题,我9月的的进项税,在10月报税前勾选确认,10月报增值税可以抵扣9月的进项税吗?
家权老师
2023 10/10 08:50
可以抵扣的,没问题的哈
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~