问题已解决

老师,我是购买方,6月销售方给我方开具的增值税专票名头开错,7月我方已抵扣已缴税,8月我方发现发票开错,并开具红字发票信息表(税额:1000),8月我方没有开具销项发票,已按开具红字信息表税额1000元又缴纳的增值税及附加税,这笔税额分录怎么做??

84784948| 提问时间:2023 10/10 09:23
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款、 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出
2023 10/10 09:26
郭老师
2023 10/10 09:27
借应交税费应交增值税进想转出 贷应交税费,应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税。 贷应交税费未交增值税 借接应交税费未交增值税贷银行存款, 借税金及附加, 贷应交税费借应交税费、附加税贷银行放款。
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