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老师,请问下7月预付电费充值1000元,借:预付账款 1000 贷:其他应付款 1000,8月收到电费发票(专用发票)362.62元,借:待摊费用 320.9 应交税费-增值税(进项)41.72 贷:预付款项 这样做分录对吗

84784956| 提问时间:2023 10/10 11:45
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miao
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
同学,分录不对,正确应为: 7月预付电费充值1000元: 借:预付账款 1000 贷:银行存款 8月收到电费发票(专用发票) 借:管理费用-电费320.9 借:应交税费-应交增值税(进项税额)41.72 贷:预付账款 362.62
2023 10/10 11:52
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