问题已解决
老师好,请问:1-2季度的印花税只按照销售合同缴纳的,申报3季度的印花税时,可以把1-2季度少缴纳的购入合同印花税合并在3季度一起缴纳吧?
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速问速答你好,如果你不想更正,这样处理行。
2023 10/10 12:15
84784950
2023 10/10 12:24
老师好,请问年底如何核对缴纳的印花税对否?
用全年的销售收入累计数+库存商品借方的累计数之和,再乘以印花税的税率?
玲老师
2023 10/10 12:29
是统计采购和销售的合同,然后来计算和拟申报的比对一下。
玲老师
2023 10/10 12:29
采购合同,销售合同加一起乘,以对应的税率。
84784950
2023 10/10 12:31
老师好,没有合同咋办?我根据账面数据的合计数来申报印花税可以吗?
玲老师
2023 10/10 12:34
据实际发生的金额计算。
84784950
2023 10/10 12:41
收到谢谢老师
84784950
2023 10/10 12:42
老师好,请问合同都是一年一签可以吗?
玲老师
2023 10/10 12:44
可以的,这个没有强制要求。
84784950
2023 10/10 12:52
老师好,请问印花税是按照含税金额还是不含税金额做申报?
玲老师
2023 10/10 12:55
不包括合同上单独体现的增值税。
84784950
2023 10/10 13:10
老师好,合同上的结算方式:乙方收到商品检验合格后,甲方提供合法增值税发票给乙方,乙方把合同货款打到甲方指定账户……像这种情况,就要按照含税价格来计算缴纳印花税?
玲老师
2023 10/10 13:11
合同上写金额的就按合同上金额。
玲老师
2023 10/10 13:11
合同上没有写金额,就按实际发生的金额。
84784950
2023 10/10 13:54
老师好,您回复的没有看懂……合同上的结算方式就是刚刚发送给您这样写的,像这样应该按照含税金额还是不含税金额计算缴纳印花税呢?
玲老师
2023 10/10 13:56
不包括合同上单独体现的增值税税法明确就这样规定的,你要增值税只有单独写才不包括。
84784950
2023 10/10 14:07
老师好,这个应该如何修改,才能按照不含税金额交税?谢谢
玲老师
2023 10/10 14:16
在合同上就写价,款多少,增值税多少,这样增值税就不交。