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我们公司是建筑公司,会计人员负责工程项目,出纳造工资表示时造了3000元的会计工资,这样做是公司为了核算这个项目的成本,实际会计人员没有收到此款,会计人员的真实工资是通过总公司支付的,项目出纳将该笔钱转回了总公司财务人员,我们公司的账是一个项目一套账和总公司的账是分开核算的,每次发放工资时都先从总公司借款支付。 我的账是这样做的: ①计提工资:借工程施工-工资,贷应付职工薪酬-工资-会计 ②借款时:借银行存款,贷其他应付账款-总公司 ③支付工资时:借应付职工薪酬-工资-会计,贷银行存款存款(但这个钱不是到出纳卡上,而是项目出纳直接转给了总公司出纳) 我是否需要做一笔出纳转给总给私出纳的账务处理,如果要做,我应该如何做账?

84785033| 提问时间:2023 10/10 13:11
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商央老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,支付工资时:借应付职工薪酬-工资-会计,贷:其他应付款—总公司 借:其他应付款—总公司 贷:银行存款
2023 10/10 13:19
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