问题已解决
老师,我们两个公司,一个生产企业,一个纯外贸出口企业,然后生产企业开票给外贸出口企业,这些发票外贸出口企业都做了退税勾选,那么另外的有一张展位费,对于外贸企业来讲,在税务数字账户中怎么处理?
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速问速答对于外贸企业来讲,在税务数字账户中处理展位费发票的具体操作步骤如下:
1.首先,外贸企业需要登录到税务数字账户,在“发票管理”模块中选择“发票勾选确认”。
2.在“发票勾选确认”页面中,选择“未勾选发票”,然后选择“查询”,找到生产企业开给外贸企业的展位费发票,并进行勾选。
3.勾选完成后,点击“提交勾选”按钮,完成提交确认的操作。
4.然后,外贸企业需要确认展位费发票的进项税额是否符合国家税务总局的相关规定,如果符合,在“已勾选发票”页面中进行“抵扣勾选”操作。
5.最后,外贸企业需要将展位费发票的抵扣税额与生产企业进行结算,并在数字账户中进行相应的抵扣税处理。
需要注意的是,展位费发票的抵扣税额必须符合国家税务总局的相关规定,否则将无法进行抵扣税处理。此外,外贸企业在处理展位费发票时需要严格遵守相关法律法规和税收政策,确保合法合规经营。
2023 10/10 15:24
84784980
2023 10/10 15:29
这个相关法律法规去国家税务总局查吗?老师
朴老师
2023 10/10 15:32
你可以问当地12366的哦