问题已解决

老师,3月有一笔应收账款,一直未翻译。对方要求重开发票,上月重开了,但是3月的发票没冲红。本月冲红3月的应收账款的发票。这笔应收账款怎么做会计科目?

84784970| 提问时间:2023 10/10 16:57
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
原分录红冲就是了
2023 10/10 17:01
84784970
2023 10/10 17:04
原分录不止应收账款一项,是和3月营业收入一起做的分录。
84784970
2023 10/10 17:05
这需要把3月的营业收入的分录红冲?
家权老师
2023 10/10 17:08
是的,红冲3月的销售分录
84784970
2023 10/10 17:11
红冲之后,再重做3月的销售分录吗?
家权老师
2023 10/10 17:16
红冲之后再做正确的分录
84784970
2023 10/10 17:20
重做的3月销售收入,应收账款不放入吗?那账不平了?
家权老师
2023 10/10 17:21
把原来的错账红冲,再重新做正确的就行
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