问题已解决
老师,请问,我们上个月没有销项发票,进项票认证了,现在增值税及附加税费申报是不是就一键0申报啊
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,需要把进项填写上的。
2023 10/11 10:07
84785043
2023 10/11 10:09
这个我们不抵扣,也要填?
玲老师
2023 10/11 10:10
因为你不是认证的吗?认证就要填写上,然后抵扣不了的会自动留底。
84785043
2023 10/11 15:52
那我就是把进项税那个表二填一下,其它得表都是0吧
玲老师
2023 10/11 15:58
其他的没有发生,不用填写,就把进项税额填写上就行。
84785043
2023 10/11 16:04
好的,另外我们有两笔融资租赁得直租承租人服务费给转出了,这个也要填吗?问了说这个不能抵扣要转出,之前已抵扣了
玲老师
2023 10/11 16:26
你好,如果你不符合抵扣的抵扣了就转出来。
84785043
2023 10/11 16:28
老师,我这个转出填哪项啊
玲老师
2023 10/11 16:45
填写在最后一行那里就行了。