问题已解决
第一季度误开了免税的发票106938,在第一季度报增值税的时候计入了免税的那栏,现在第二季度的时候作废了两张免税的发票,报税的时候,显示免税销售额不能为负,那怎么报税
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速问速答同学,你们这个月没开票,就光作废
2023 10/11 11:33
84785017
2023 10/11 11:34
有开票啊
84785017
2023 10/11 11:35
不是作废,是开红字发票了
venus老师
2023 10/11 11:40
同学,只能去税局大厅申报