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老师,我们公司外发委托加工,账务处理分录怎么做?
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速问速答您好,委托方在委托加工过程中的会计分录:
(1)委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资:
借:委托加工物资
贷:原材料
对于发生的运杂费,做如下分录:
借:委托加工物资
贷:银行存款
(2)受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等
借:委托加工物资
应交税费——应交增值税(进)
——应交消费税
贷:银行存款应付账款
(3)运回加工物资过程中支付的运杂费:
借:委托加工物资
贷:银行存款
(4)委托加工物资运抵仓库,办理入库:
借:原材料
贷:委托加工物资
2023 10/11 15:59
84784988
2023 10/11 16:04
哦,明白了谢谢老师,我做付加工费时,直接做成:借:委托加工物资-切割1760,贷:银行存款
廖君老师
2023 10/11 16:04
您好,是的呢,是这么写分录的
84784988
2023 10/11 16:06
老师,在委托加工物资这块,应付账款这个科目可用可不用是吗?
廖君老师
2023 10/11 16:07
您好,是的,对方来发票我们直接就付款,这就不用往来科目了,这样可以的
84784988
2023 10/11 16:24
明白了,谢谢老师
84784988
2023 10/11 16:26
如果月结或2个月结,月对账金额是不是可以挂在委托加工物资科目,还是应付账款科目?
廖君老师
2023 10/11 16:28
您好,月结的话在挂往来的,因为 借:委托加工物资 在完工时就要及时入账,等不了我们付款
84784988
2023 10/11 16:34
对好账后挂账。借委托加工物资,贷:应付账款,付款时:借应付账款,贷:银行存款
廖君老师
2023 10/11 16:35
您好,是的,是这样写分录的