问题已解决
我们9月有收到一张采购发票,不含税金额是100万,进行税额是13万,现在10月还在税期,这张票就还没认证,现在发现供应商发票开错,对方已在10月开具了对应的红字发票,请问下: 1/这张发票我是在9月继续认证,等10月在进项税额转出? 2/这张票不认证,10月的进行不需要任何调整?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,这个的话,你最好是9月认证,然后10月转出的
2023 10/11 16:57
84785040
2023 10/11 16:57
是因为9月可以抵扣是吗?
小锁老师
2023 10/11 16:58
嗯对是这个意思的哈
84785040
2023 10/11 16:59
但是供应商在开红字发票的时候和我们说他们选择的是"未认证",那么我们在9月还可以继续认证吗?
小锁老师
2023 10/11 16:59
可以,是可以认证的
84785040
2023 10/11 17:00
嗯,明白了,那在10月进行税额转出的时候,我账务处理应该怎么做?申报的时候要怎么做呢?
小锁老师
2023 10/11 17:02
那个的话,就是借方成本费用科目,贷方是转出的科目
84785040
2023 10/11 17:02
借方是费用科目?可以具体一点吗?
小锁老师
2023 10/11 17:04
借方的话,拟采购的100万是啥东西?不抵扣的话借方就是这个100万对应科目,这个意思