问题已解决
老师。去年单位内部借钱。对方每个月给的利息直接冲财务费用了,今年我们公司开发票给对方了。我的发票怎么做账?
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速问速答你好。内部借钱是谁和谁借钱?
2023 10/11 19:12
84784964
2023 10/11 19:13
集团公司内部子公司。然后他们还算利息
玲老师
2023 10/11 19:13
你好。您开票需要确认收入的,但是这个内部借款是免增值税的。
84784964
2023 10/11 19:15
我的意思是这个利息去年已经做在财务费用利息收入里面了。然后今天6月份才来开具发票。我这个发票要怎么做
玲老师
2023 10/11 19:20
你好,把去年的红冲,然后今年在正常入账就行了。
因为去年咱做财务费用不对呀,因为这个属于利息收入。
去年的分路红冲借以前年度损益调整贷银行存款。
然后今年再做借银行存款贷其他业务收入。
84784964
2023 10/11 19:32
借:以前年度损益调整-100万。贷:银行-100。发票:借银行100,贷其他业务收入100。这个银行科目不就增加200万了吗?
玲老师
2023 10/11 19:34
你好 第一个是错了红冲了 等于没发生 按正确的再记
损益 科目结转到未分配利润
84784964
2023 10/11 19:37
没听懂。老师可以写一下分录吗?
玲老师
2023 10/11 19:47
你好 借:以前年度损益调整-100万。贷:银行-100。发票:借银行100,贷其他业务收入100
借未分配利润贷 以前年度 -100
84784964
2023 10/11 19:53
老师啊!贷方-100万,就表示银行增加了啊。
玲老师
2023 10/11 20:04
原来你收到这个利息时分录咋写的,然后我给你写调整的。
84784964
2023 10/11 20:05
借,银行存款,100万。借,财务费用利息收入-100万
玲老师
2023 10/11 20:09
红冲
借银行 100负数
借 以前年度100
结转,借 未分配利润,贷以前年度损益 调整
84784964
2023 10/11 20:18
红冲去年的分录:借银行-100万。借以前年度损益调整,100万。发票:借银行100万,贷其他业务收入,94万,应交增值税6万。结转。借未分配利润100万。贷以前年度100万。
玲老师
2023 10/11 20:19
这个就是这样处理的,对的。
玲老师
2023 10/11 20:36
我更正一下是无息借款是免税的,咱这个有利息是正常交税,然后其他更正的分录是不变的。
玲老师
2023 10/11 20:36
【最新规定】企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为,免征增值税本公告执行至2027年12月31日。【财政部、税务总局关于延续实施医疗服务免征增值税等政策的公告—财政部、税务总局公告2023年第68号 】02原来的规定《财政部、税务总局关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》(财税〔2019〕20号)第三条,自2019年2月1日至2020年12月31日(《财政部、税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部、税务总局公告2021年第6号)规定,政策执行期限延长至2023年12月31日。),对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为,免征增值税。03非集团企业间的资金无偿借贷行为《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第十四条第二款规定,除用于公益事业或者以社会公众为对象外,单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务,视同销售服务、无形资产或者不动产。财税〔2016〕36号文件附件《销售服务、无形资产、不动产注释》中明确,借款行为属于贷款服务,属于增值税应税范围。