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假如帮一家公司开票,他成本票也开给我们的,成本票开单价19元,我们公司帮他们开销售票45元,想问这个情况下应该收他们多少税点保底

84785007| 提问时间:2023 10/11 20:27
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商央老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,请问您和他都是一般纳税人吗?
2023 10/11 20:39
84785007
2023 10/11 20:39
不是,小规模
商央老师
2023 10/11 20:46
您好,假设19和45都是含税价,您收: (45-19)/1.01*0.05+45/1.01*0.0112+(19+25)*0.0003
84785007
2023 10/12 16:16
为什么印花税是19+25啊,这个25从哪里来的
商央老师
2023 10/12 16:30
您好,抱歉笔误,买卖合同的印花税,19+45
84785007
2023 10/12 16:32
印花税是不是只要算自己公司的阿,45*0.003阿,别人给我们开了成本票这部分也是我们公司承担吗
商央老师
2023 10/12 16:36
您好,采购合同也要交印花税。
84785007
2023 10/12 16:39
可是我们申报印花税都是按我们公司的销售收入申报的,对方的成本票是对方公司申报对方公司缴纳的吧
商央老师
2023 10/12 16:42
您好,印花税是按合同收的,采购合同和销售合同都需要交。 他自己公司也是交采购合同和销售合同印花税。
84785007
2023 10/12 17:01
假设19和45都是含税价,您收: (45-19)/1.13*0.05+(45-19)/1.13*0.13*(1+12%)+(19+45)*0.0003,在这个一般纳税人的情况下,不是很明白为什么附加税是*1+12%,那不是1.12了吗,比增值税0.13还多吗
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