问题已解决

老师,我公司上月9月份开了一张专票,这个月10月份红冲了,红冲后的销项负数发票三联和上月的发票联、抵扣联都放一起做账,需要把上月的那个销售联也拿出来和本月的放一起吗?

84785037| 提问时间:2023 10/12 09:54
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,不需要  把上月的那个销售联 也拿出来和本月的放一起
2023 10/12 09:55
84785037
2023 10/12 09:55
好的,需要复印上月的销售联放本月吗?
邹老师
2023 10/12 09:56
你好,不需要 复印上月的销售联放本月
84785037
2023 10/12 09:57
老师,还有一个问题,我公司合伙企业是另一个公司的股东,对那个公司进行了注资,我公司这笔钱怎么做账呀?
84785037
2023 10/12 09:58
计入哪个会计科目呀
邹老师
2023 10/12 10:02
你好,对那个公司进行了注资,计入  长期股权投资  科目核算
84785037
2023 10/12 10:03
谢谢老师
邹老师
2023 10/12 10:04
不客气,祝你学习愉快,工作顺利 
84785037
2023 10/12 10:04
老师要是那个公司给我分红了是不是计入投资收益了
邹老师
2023 10/12 10:04
你好,是的,是这样的
84785037
2023 10/12 10:05
哦哦,分红了需要缴纳个税吗?
邹老师
2023 10/12 10:05
你好,合伙企业对外投资取得的分红款项,需要申报生产经营个人所得税 
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