问题已解决
老师,我们是小规模纳税人,季度开普票没过30万,填报申报表的时候,免税额那里自动带出3%的税额,那这样2%的减征额填哪里啊
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速问速答您好,这个的话你们填写哎小微企业免税额就可以的
2023 10/12 10:16
84784978
2023 10/12 10:19
就是填写19列的免税额,按1%的税额填写吗?增值税减免税申报明细表不需要填吗?
小锁老师
2023 10/12 10:19
嗯对是这个意思的哈
84784978
2023 10/12 10:20
好的,谢谢老师。
小锁老师
2023 10/12 10:21
不客气的,祝您开心
84784978
2023 10/12 10:22
老师,我按这个填报说错误是啥原因
小锁老师
2023 10/12 10:24
你可以直接填写按照全额收入,填写在销售小额,减免税款不写
84784978
2023 10/12 10:28
填了销售额,免税额是自动带出来的,然后申报的时候提示这个界面
小锁老师
2023 10/12 10:28
他说的这俩位置,你没有填写一样的金额吗
84784978
2023 10/12 10:30
这个是填到哪一列,还没搞清楚
小锁老师
2023 10/12 10:32
这样的,1、附列资料表:不涉及差额征收业务,本表先空保存,涉及再单独讨论 2、减免表:不涉及开专票时,本表也空保存;3、主表:您先将当期征收率3%和1%的非专票的不含税销售额填写到10栏/11栏(如果是专票,填写到第1栏和2栏哦);再看19/20栏、或19/21栏的免税额:若是货劳业务,第1列按3%自动生成,无需修改(也无需调账);若是应税服务业务,第2列需手工填写(按原征收率3%或5%计算填写,不是按1%); 如果是专票,还需将减免2%部分填写到主表18栏,同时填写减免表(如开了3%专票,不能享受减按1%)。4、最终税额体现在24栏,要核对正确哦~