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老师你好,发放销售部佣金会计分录怎么做?谢谢!

84784948| 提问时间:2023 10/12 11:19
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借销售费用,佣金贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。
2023 10/12 11:21
84784948
2023 10/12 11:32
计提 借:销售费用   佣金   5000 贷应付职工薪酬      佣金      5000 发放 借:应付职工薪酬   佣金  5000        贷:银行存款  xx银行       5000
玲老师
2023 10/12 11:33
是的,这样处理是对的,对的。
84784948
2023 10/12 11:33
这样对吗?计提和发放可以同一天做吗?分开两张凭证吗?
玲老师
2023 10/12 11:34
可以的,只要是同一个月的,你住在一起都行。
84784948
2023 10/12 11:36
9月的佣金10月发放会计分录是做9月份的还是10月份的
玲老师
2023 10/12 11:37
9月份计提,10月份再做发放。
84784948
2023 10/12 11:48
好的,谢谢
84784948
2023 10/12 11:51
办公室租赁费(2023.10.3-2024.1.12)需要做分摊吗?还是只做发放就可以了?
玲老师
2023 10/12 11:51
需要按照月份来进行摊销。
84784948
2023 10/12 12:01
怎么按月分摊
玲老师
2023 10/12 12:02
按月计入成本费用就可以了。
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