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销售退货,发票已过月,开的红字发票,电子税务局里面增值税怎么申报
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速问速答您好,申报的时候按照正负相抵的申报
2023 10/12 14:21
84785032
2023 10/12 16:45
在增值税申报表销售额填写本期销售额-上期红冲发票的销售额吗
东老师
2023 10/12 16:45
对的,填写的就是这个金额
84785032
2023 10/12 16:45
红冲发票不单独列出来填写吗
东老师
2023 10/12 16:45
不是,红冲就是和正数发票相抵的
84785032
2023 10/12 16:46
红冲的票是之前月份的(已经申报过的期间)
东老师
2023 10/12 16:47
没事,红冲在当期冲销就行