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老师,简易征收差额征税报税填哪里?
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速问速答同学,你好
差额征税填申报表: 1.将差额扣除项目填入 增值税纳税申报表 附列资料; 2、将本期销售情况填入增值税纳税申报表附列资料; 3、按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票不用填入增值税纳税申报表中;
2023 10/12 14:51
84784954
2023 10/12 15:20
税款预缴了,填完之后缴税金额为0这样对是吧
84784954
2023 10/12 15:21
老师,您上面说的咋成5%计税?
1和2也没说明确
小菲老师
2023 10/12 15:21
同学,你好
嗯嗯,是的
84784954
2023 10/12 15:22
请问一下老师,您上面说的咋成5%计税?
1和2也没说明确
小菲老师
2023 10/12 15:24
同学,你好
差额征税税率是5%
84784954
2023 10/12 15:26
简易征收差额征税不是3%
小菲老师
2023 10/12 15:27
同学,你好
你是什么行业
84784954
2023 10/12 15:29
建筑行业
能按3%吗?
简易征收差额征收
84784954
2023 10/12 15:30
是 一般纳税人
小菲老师
2023 10/12 15:31
同学,你好
建筑行业3%是简易征收,不是差额征收
84784954
2023 10/12 15:35
那建筑行业简易征收差额征收得按5%缴税?
小菲老师
2023 10/12 15:39
同学, 你好
建筑行业建筑服务就没有5%的税率
84784954
2023 10/12 15:47
老师,您是刚才给我解答的那位吗?
84784954
2023 10/12 15:49
我现在是建筑工程,简易征收,差额征税,按3%预缴对吗?
小菲老师
2023 10/12 15:51
同学,你好
建筑工程,简易征收,是按3%预缴的
劳务派遣服务,人力资源外包服务这类差额征税才是5%
84784954
2023 10/12 15:53
这个工程是甲供材,甲方包给我们,要求开3%专票,简易征收,我们又包给了另一个劳务公司,这样跨区域预缴税款的时候把劳务公司的开票金额扣除,缴纳这个税款是按3%还是5%?
劳务公司已经跨区域预缴了1%
他是小规模
小菲老师
2023 10/12 15:53
同学,你好
甲供,增值税税率是3%
84784954
2023 10/12 15:54
那我这个按3%是正确的对吧
小菲老师
2023 10/12 15:54
同学,你好
是正确的
84784954
2023 10/12 15:57
老师啊,我现在要做纳税申报,给甲方开了3%发票了,甲供,预缴税款的时候把劳务公司的减出来,然后按3%差额预缴,这样对吗?
小菲老师
2023 10/12 15:58
同学,你好
这样对的